嘉麟杰:内部审计工作制度(2025年7月修订)

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日期:2025-07-05 00:00:00
股票名称:嘉麟杰 股票代码:002486
研报栏目:公司公告  (PDF) 353K
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内部审计工作制度第一章总则第一条为规范上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计工作,提高内部审计工作质量,保障经营活动的健康发展,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,结合公司实际情况,制定本制度。

第二条本制度所称被审计对象,为公司各部门、控股子公司…

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